发布时间:2021-03-23 热度:
税期报表报送错误怎么办?
1. 作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务构造应该已申请红冲并存案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务构造协调申请在下月作补申报处理惩罚;
2.假如是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务构造递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差别原因的说明陈诉,以作为存案.
最后增补说明一下,由于未能依法在业务产生所属期举办申报,严格来说是属于未按划定举办如实申报,税务构造也大概按章处理惩罚,但由于环境非凡,若遭处理惩罚可向税务构造具体说明而申请获取体谅.
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